索引号: 003107815/2020-02957 组配分类: 非平台部门财政决算
发布机构: 义安区政府(办公室) 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 铜陵市义安区退役军人事务局2019年度部门决算情况
文号: 信息来源: 区财政局
有效性: 有效 发布日期: 2020-07-17 00:00:00
铜陵市义安区退役军人事务局2019年度部门决算情况
发布时间:2020-07-17 00:00:00 浏览次数:1783 字体:[ ]

 铜陵市义安区退役军人事务局2019年度

部门决算 

 

2020年7月 

目  录 

第一部分 铜陵市义安区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市义安区退役军人事务局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市义安区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

铜陵市义安区退役军人事务局2019年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市义安区退役军人事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订相关工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作,承办烈士纪念设施保护相关事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市义安区退役军人事务局2019年度部门决算包括:局本级决算和局下属单位决算。

纳入铜陵市义安区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市义安区退役军人服务管理中心

 

 

第二部分 铜陵市义安区退役军人事务局2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门                                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

146.88

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

1.13

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

145.76

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

148.01

本年支出合计

145.76

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

其中:提取职工福利基金

0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00

转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

2.25

 

 

其中:项目支出结转和结余

0.00

总计

148.01

总计

148.01

 收入决算表 

公开02表

部门:                                                                                                                                                                                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

148.01

148.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

208

社会保障和就业支出

148.01

148.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

20802

民政管理事务

24.23

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

24.23

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

73.44

73.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

65.84

65.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

49.94

48.81

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

2080999

其他退役安置支出

49.94

48.81

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

 支出决算表

公开03表

部门:                                                                                                                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

145.76

145.76

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

145.76

145.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

24.23

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

24.23

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

73.44

73.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

65.84

65.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

47.69

47.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

47.69

47.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、一般公共预算财政拨款

146.88

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

145.26

145.26

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

146.88

本年支出合计

145.26

145.26

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

1.62

1.62

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

合计

146.88

合计

146.88

146.88

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                                                                                                                                                                                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0

0

0

146.88

146.88

0

145.26

145.26

0

1.62

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

146.88

146.88

0

145.26

145.26

0

1.62

0

0

0

20802

民政管理事务

0

0

0

24.23

24.23

0

24.23

24.23

0

0

0

0

0

2080201

行政运行

0

0

0

24.23

24.23

0

24.23

24.23

0

0

0

0

0

20807

就业补助

0

0

0

0.4

0.4

0

0.40

0.40

0

0

0

0

0

2080701

就业创业服务补贴

0

0

0

0.4

0.4

0

0.40

0.40

0

0

0

0

0

20808

抚恤

0

0

0

73.44

73.44

0

73.44

73.44

0

0

0

0

0

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0

0

0

2.00

2.00

0

2.00

2.00

0

0

0

0

0

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

0

0

0

5.60

5.60

0

5.60

5.60

0

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

0

0

0

65.84

65.84

0

65.84

65.84

0

0

0

0

0

20809

退役安置

0

0

0

48.81

48.81

0

47.19

47.19

0

1.62

0

0

0

2080999

其他退役安置支出

0

0

0

48.81

48.81

0

47.19

47.19

0

1.62

0

0

0

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                                                                                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

28.60

302

商品和服务支出

26.46

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

6.93

30201

办公费

5.12

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

2.42

30202

印刷费

1.05

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

5.36

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.01

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

2.63

30205

水费

0.00

310

资本性支出

9.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.02

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.65

31002

办公设备购置

9.17

30110

职工基本医疗保险缴费

0.82

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.13

30211

差旅费

2.78

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

3.01

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

5.28

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

81.02

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.07

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

46.18

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

11.89

30226

劳务费

2.83

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

22.95

30227

委托业务费

5.50

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.40

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.45

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.60

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

 

109.63

公用经费合计

 

35.63

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:                                                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:退役军人事务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 铜陵市义安区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计148.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计148.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年同口径相比,收入总计增加(减少)0万元,增长(减少)0%,支出总计增加(减少)0万元,增加(减少)0%。主要原因:退役军人事务局为2019年新成立单位,无上年数据进行同期比较。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计148.01万元,其中:财政拨款收入146.88万元,占99.24%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.13万元,占退役军人事务局0.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计145.76万元,其中:基本支出145.76万元,占退役军人事务局100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计146.88万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计146.88万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2018年相比,财政拨款收入增加(减少)0万元,增加(减少)0%;支出总计增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因:铜陵市义安区退役军人事务局为2019度新增单位,无上年同期数据进行比较。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入146.88万元,占本年收入的99.24%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因:铜陵市义安区退役军人事务局为2019度新增单位,无上年同期数据进行比较。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.26万元,占本年支出的99.66%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因:铜陵市义安区退役军人事务局为2019度新增单位,无上年同期数据进行比较。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出145.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)145.26万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为145.26万元,完成年初预算超100%。决算数大于预算数的主要原因:铜陵市义安区退役军人事务局为2019度新增单位,无一般公共预算财政拨款支出年初预算。其中:基本支出145.26万元,100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.23万元,完成年初预算的超100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年新成立单位,无年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的超100%,决算数大于预算数的主要原因本单位为2019年新成立单位,无年初预算。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年新成立单位,无年初预算。

4.1社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的超100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年新成立单位,无年初预算。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.84万元,完成年初预算超100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年新成立单位,无年初预算。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.19万元,完成年初预算超100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年新成立单位,无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出145.26万元,其中人员经费109.63万元,主要包括:基本工资6.93万元、津贴补贴2.42万元、奖金5.36万元、机关事业单位基本养老保险费2.02万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0.82万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金3.01万元、其他工资福利支出5.28万元、离休费0万元、抚恤金0万元、生活补助46.18万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭补助支出0万元;公用经费35.63万元,主要包括:办公费5.12万元、印刷费1.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.65万元、差旅费2.78万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.07万元、公务接待费0万元、委托业务费5.50万元、工会经费2.40万元、其他交通费用0.45万元、其他商品服务支出2.60万元、办公设备购置9.17万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市义安退役军人事务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,铜陵市义安区退役军人事务局机关运行经费支出24.23万元,比2018年增加24.23万元,增长超100%,主要原因:本单位为2019年新成立单位,无上年数据。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,铜陵市义安区退役军人事务局政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,铜陵市义安区退役军人事务局共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,铜陵市义安区退役军人事务局对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。评价结果没有显示

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果没有显示。组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果没有显示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜陵市义安区人民政府